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公司积极推动审计研究成果转化

来源:审计部 作者: 侯丹 摄影作者: 李秋琦 发布时间: 2023-01-13

公司积极参与境外业务内部审计课题研究,强化研以致用、以研促审,积极推动研究成果向审计成果转化。近日,公司参与编撰的《国有企业境外业务审计手册》由中国时代经济出版社出版发行,标志着境外审计理论研究成果转化为实践指南。

随着国有企业对外投资能力及建设规模不断增大,对境外资产监管的重要性日趋显著,做好企业境外业务审计是加强和规范企业境外投资行为,维护国有资产安全,实现境外国有资产保值增值的重要措施。《国有企业境外业务审计手册》以审计署、国资委关于加强国有境外资产和境外业务审计的要求为指导,秉承突出重点、统筹兼顾、指导实践的原则,紧扣境外业务审计这一主线,结合电建集团境外业务审计优秀案例,以研究型审计为导向,从国有企业境外业务面临的特有风险入手,总结多年深耕境外审计的实践经验,提炼出境外业务审计的程序和方法,为审计人员提供了国有企业境外审计的基本范式和实践路径。该手册是在股份公司审计部与海投公司共同完成的2015-2016年度审计署内部审计重点科研课题《国有企业境外业务审计研究》基础上,结合海投公司成熟的境外项目投资管理与审计监督实践,经过总结提炼形成的审计实务指引,是上述课题研究成果的延伸和落地。

本书重点围绕境外投资和境外工程承包,按照全流程重要环节和业务条块进行深入剖析,阐述了审计目标、内容和重点。结合具有代表性的境外审计案例,还原审计背景、难点、方法、成果,为开拓审计思路供指引,对境外审计实践具有较好的指导性和启发性。本书立论角度新、涵盖范围广、剖析问题深,不仅为审计审理论成果转化和结合实践提供了参考,也对广大国有企业内部审计人员规范高效开展境外业务审计、拓宽审计视野、增强辩证思维、促进提升境外审计项目质量具有借鉴作用。

深入开展研究型审计是新时代实现审计事业高质量发展的必由之路。近年来,海投公司积极参与境外业务内部审计课题研究,将研究型审计理念贯穿到内部审计工作全过程、各环节,有针对性地做好对各子公司的服务、指导、监管。通过专题培训、复盘总结、研讨座谈,引导内部审计转变工作思路,着力在研究分析上下功夫,从关注财务收支向关注管理绩效、内部控制、经营风险等方面转变,发挥好内部审计监督和服务保障功能。引导内部审计人员增强研究意识、强化研究思维、提高研究能力,围绕公司实际情况,系统研究问题发生根源及解决问题的思路、方法和路径,强化研究型审计理念,更好发挥内部审计服务公司高质量发展的建设性作用。

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